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隆尧县发改局2014年决算

体裁分类:部门决算     主题分类:财政、金融、审计           发布时间: 2015-08-25      发布机构:发展和改革局      浏览次数:50     字体:[  ]

一、2014年度收入支出决算批复表(财决批复01表)

          财决批复01表
单位:隆尧县发展改革局         金额单位:万元
收入 支出
   行次       行次   
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 472.15 一、一般公共服务支出 31 163.96
  其中:政府性基金 2 270.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 28.84
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 270.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00
本年收入合计 23 472.15 本年支出合计 53 462.80
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 0.00 其中:提取职工福利基金 55 0.00
  其中:项目支出结转和结余 26 0.00   转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 9.35
  28     其中:项目支出结转和结余 58 0.00
  29     59  
合计 30 472.15 合计 60 472.15

二、2014年度收入决算批复表(财决批复02表)

                    财决批复02表
部门:隆尧县发展改革局             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 472.15 472.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 173.31 173.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 173.31 173.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 129.81 129.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010404   战略规划与实施 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 28.84 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 28.84 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 28.84 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金支出 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2156101   技改贴息和补助 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

三、2014年度支出决算批复表(财决批复03表)

                  财决批复03表
部门:隆尧县发展改革局           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 462.80 181.30 281.50 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 163.96 152.46 11.50 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 163.96 152.46 11.50 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 127.12 127.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2010404   战略规划与实施 25.34 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 11.50 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 28.84 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 28.84 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 28.84 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 270.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金支出 270.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00
2156101   技改贴息和补助 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00

四、2014年度财政拨款收入支出决算批复表(财决批复)

              财决批复01表
单位:隆尧县发展改革局             金额单位:万元
收入 支出
   行次       行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 202.15 一、一般公共服务支出 31 163.96 163.96 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 270.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 28.84 28.84 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 270.00 0.00 270.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  23     53      
本年收入合计 24 472.15 本年支出合计 54 462.80 192.80 270.00
年初结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 55 9.35 9.35 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 0.00   56      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   57      
  28     58      
  29     59      
合计 30 472.15 合计 60 472.15 202.15 270.00

五、2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

                              财决批复05表
单位:隆尧县发展改革局                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 0.00 0.00 0.00 202.15 190.65 11.50 192.80 181.30 11.50 9.35 9.35 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 173.31 161.81 11.50 163.96 152.46 11.50 9.35 9.35 0.00
20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 173.31 161.81 11.50 163.96 152.46 11.50 9.35 9.35 0.00
2010401   行政运行 0.00 0.00 0.00 129.81 129.81 0.00 127.12 127.12 0.00 2.69 2.69 0.00
2010404   战略规划与实施 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 25.34 25.34 0.00 6.66 6.66 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 11.50 11.50 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 28.84 28.84 0.00 28.84 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 28.84 28.84 0.00 28.84 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 28.84 28.84 0.00 28.84 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00
                           
                           

六、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

                  财决批复07表
部门:隆尧县发展改革局           金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 270.00 270.00 0.00 270.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 270.00 270.00 0.00 270.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金支出 0.00 270.00 270.00 0.00 270.00 0.00
2156101   技改贴息和补助 0.00 90.00 90.00 0.00 90.00 0.00
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 0.00 180.00 180.00 0.00 180.00 0.00
               

七、 "三公" 经费公共预算财政拨款支出情况表(财决附06表)

                                                     
                                                    财决附06表
编制单位:隆尧县发展改革局           2014年度                               金额单位:万元
项目 "三公" 经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 16.23 16.23 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 11.50 11.50 4.73 4.73
201 一般公共服务支出 16.23 16.23 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 11.50 11.50 4.73 4.73
20104 发展与改革事务 16.23 16.23 0.00 0.00 11.50 11.50 0.00 0.00 11.50 11.50 4.73 4.73
2010401   行政运行 6.23 6.23 0.00 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 5.50 5.50 0.73 0.73
2010404   战略规划与实施 10.00 10.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.00 4.00 4.00
                           
                           
                           
                           
补充资料:                                
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。    
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。          
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 53 批次, 368 人次,共 47,310.00 元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0.00 元。